期刊文献+

企业内部控制评价体系的构建——基于A省电网公司的案例研究 被引量:143

Construction of Enterprises' Internal Control Evaluation System——a Case based on the practices of “A ” Province Power Company
分享 导出
摘要 内部控制评价是完善企业内部控制制度并保证其有效实施的重要手段。目前国内内部控制评价实践多受限于审计实务,而未能发展成独立的管理工具和体系。本文借助典型案例的研究,探讨构建企业内部控制评价体系的程序和方法。 Internal control evaluation is an important method that can improve internal control regulations and ensure valid implementation.By now,the domestic practices of internal control evaluation are more limited within the scope of auditing practices and have not developed into an independent management tool.This article will focus on the procedure and method of the construction of enterprises' internal control evaluation system,based on the research of a typical case.
作者 戴彦 Dai Yan
出处 《会计研究》 CSSCI 北大核心 2006年第1期 69-76,共8页 Accounting Research
  • 相关文献

参考文献10

二级参考文献72

  • 1胡奕明.内部控制的制度化与程序化——一种电算化系统构建内部控制的方法[J].审计研究,1997(4):37-40. 被引量:9
  • 2法约尔.工业管理与一般管理[M].北京:中国社会科学出版社,1998.. 被引量:6
  • 3陈毓圭(译).论改进企业报告--美国注册会计师协会财务报告特别委员会综合报告[M].北京:中国财政经济出版社,1997.. 被引量:1
  • 4道格拉斯.R.卡迈克尔 刘明辉等(译).审计概念与方法:现行理论与实务指南[M].大连:东北财经大学出版社,1999.. 被引量:1
  • 5阎达五.核算型会计正向核算管理型会计转化[N].中国财经报,1999.08,26. 被引量:1
  • 6.财政部关于印发《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》和《内部会计控制规范——销售与收款(试行)》的通知,财会[2002]21号文[Z].,.. 被引量:1
  • 7.财政部关于印发《内部会计控制规范——基本规范(试行)》《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的通知,财会[2001]41号[Z].,.. 被引量:1
  • 8.中国注册会计师协会关于印发《内部控制审核指导意见》的通知,会协[2002]41号[Z].,.. 被引量:1
  • 9.中国人民银行关于印发《加强金融机构内部控制的指导原则》的通知,银发[1997]199号[Z].,.. 被引量:1
  • 10.证监会关于印发《关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则》的通知,证监期货字[2000]12号[Z].,.. 被引量:1

共引文献1929

同被引文献676

引证文献143

二级引证文献931

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部 意见反馈