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谈谈企业转制中的内部审计作用 预览
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作者 施建璋 《中国农业会计》 2019年第3期8-9,共2页
进入21世纪初,浙江省的部分地区率先进行了企业制度的改革,有些地方进行了企业转换经营机制。当时有些乡镇为了尽快推动这项工作,在改制初期,先由乡镇工办对转制企业进行清产核资,然后请会计师事务所对转制企业资产,负债、所有者权益进... 进入21世纪初,浙江省的部分地区率先进行了企业制度的改革,有些地方进行了企业转换经营机制。当时有些乡镇为了尽快推动这项工作,在改制初期,先由乡镇工办对转制企业进行清产核资,然后请会计师事务所对转制企业资产,负债、所有者权益进行评估。再定向出让给该转制企业的厂长或经理,这在当时引起了不少的反响,被民间称之为暗箱操作。 展开更多
关键词 企业转制 内部审计作用 转换经营机制 会计师事务所 转制企业 所有者权益 21世纪 企业制度
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中华人民共和国审计署令 预览
2
《中华人民共和国国务院公报》 2018年第13期51-54,共4页
第11号 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。审计长 胡泽君 2018年1月12日 审计署关于内部审计工作的规定 第一章总则 第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制... 第11号 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。审计长 胡泽君 2018年1月12日 审计署关于内部审计工作的规定 第一章总则 第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定本规定。 展开更多
关键词 《中华人民共和国审计法》 审计署令 审计署关于内部审计工作的规定》 内部审计制度 审计工作质量 内部审计作用 审计 胡泽君
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审计署关于内部审计工作的规定 预览
3
《工业审计与会计》 2018年第1期27-29,共3页
第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定本规定。第二条依法属于审计机关... 第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定本规定。第二条依法属于审计机关审计监督对象的单位(以下统称单位)的内部审计工作,以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督,适用本规定。 展开更多
关键词 内部审计工作 《中华人民共和国审计法》 审计 内部审计制度 审计工作质量 内部审计作用 监督对象 审计机关
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《审计署关于内部审计工作的规定》
4
作者 胡泽君 《现代审计与会计》 2018年第5期64-67,共4页
第一条 为了加强内部审计工作.建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定本规定。
关键词 审计署关于内部审计工作的规定》 《中华人民共和国审计法》 内部审计制度 审计工作质量 内部审计作用
审计署关于内部审计工作的规定 被引量:4
5
《交通财会》 2018年第2期72-75,共4页
中华人民共和国审计署令第11号2018年1月12日 第一章总则 第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其... 中华人民共和国审计署令第11号2018年1月12日 第一章总则 第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定本规定。 展开更多
关键词 内部审计工作 审计署令 《中华人民共和国审计法》 内部审计制度 审计工作质量 内部审计作用
国有企业内部审计队伍建设浅析 预览
6
作者 顾国强 王晓延 《现代审计与经济》 2018年第B12期34-36,共3页
2018年新年伊始,国务院审计署公布新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,《规定》的出台是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,拓展了内部审计的职责范围,明确了内部审计的工作方... 2018年新年伊始,国务院审计署公布新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,《规定》的出台是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,拓展了内部审计的职责范围,明确了内部审计的工作方向。在新的历史时期,面对国有企业深化改革,规模的不断壮大,经济领域违纪违规的方式势必越来越隐蔽,手段越来越高明,查处的难度也越来越大,许多新的情况、新的问题需要内部审计人员去深入的思考分析和探索研究。 展开更多
关键词 审计署关于内部审计工作的规定》 审计队伍建设 企业内部 内部审计作用 内部审计人员 国有企业 违纪违规 经济领域
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审计署法规司负责人就修订出台《审计署关于内部审计工作的规定》答记者问
7
《中国审计》 2018年第3期20-21,共2页
2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》的出台实施,是贯彻落实党中央、国务院关于... 2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》的出台实施,是贯彻落实党中央、国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,对促进被审计单位规范内部管理、完善内部控制、防范风险和提质增效具有十分重要的意义。审计署法规司有关负责同志就《规定》的有关情况回答了记者提问。 展开更多
关键词 审计署关于内部审计工作的规定》 答记者问 修订 法规 负责人 中华人民共和国 内部审计作用 审计单位
审计署法规司负责人就修订出台《审计署关于内部审计工作的规定》答记者问
8
《现代审计与会计》 2018年第2期66-67,共2页
2018年1月12日。审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号.公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》的出台实施,是贯彻落实党中央国务院关于加... 2018年1月12日。审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号.公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》的出台实施,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措.对促进被审计单位规范内部管理、完善内部控制、防范风险和提质增效具有十分重要的意义。审计署法规司有关负责同志就《规定》的有关情况回答了记者提问。 展开更多
关键词 审计署关于内部审计工作的规定》 答记者问 修订 法规 负责人 中华人民共和国 内部审计作用 审计单位
浅析内部审计在国有企业混合所有制改革过程中的作用
9
作者 张昊 《中国审计》 2018年第4期64-65,共2页
国有企业混合所有制改革(简称“混改”)对国有企业内部审计作用的发挥以及审计工作的定位和效能提出了更高要求。本文结合内部审计工作实践,探索如何通过强化企业内部审计功能来更好地规范和促进混改。
关键词 内部审计作用 混合所有制 国有企业 改革过程 内部审计工作 内部审计功能
发挥内部审计作用 保障社保资金安全运行
10
作者 张福新 李广禄 《中国审计》 2018年第17期62-63,共2页
吉林省人力资源和社会保障厅(简称“吉林省人社厅”)审计监督局组建三年来,在全系统大力开展社会保险基金、社会保障专项资金以及部门财务运行经费等内部审计工作,不断推动本系统审计监督向前发展,有力维护了本系统基(资)金安全... 吉林省人力资源和社会保障厅(简称“吉林省人社厅”)审计监督局组建三年来,在全系统大力开展社会保险基金、社会保障专项资金以及部门财务运行经费等内部审计工作,不断推动本系统审计监督向前发展,有力维护了本系统基(资)金安全运行,各项工作取得显著成效。 展开更多
关键词 社会保障厅 安全运行 内部审计作用 社保资金 社会保险基金 内部审计工作 审计监督 人力资源
发挥内部审计作用推进公安机关信息化工程建设
11
作者 刘波 《中国审计》 2018年第20期62-63,共2页
近年来,国家逐年加大对公安机关信息化工程建设的投入,以实现科技强警的目标。公安机关信息化工程包括通信网络建设、信息系统开发、有线、无线、视频图像、计算机通信系统、安防设施建设及软硬件设备购置(通用类办公设备购置除外)... 近年来,国家逐年加大对公安机关信息化工程建设的投入,以实现科技强警的目标。公安机关信息化工程包括通信网络建设、信息系统开发、有线、无线、视频图像、计算机通信系统、安防设施建设及软硬件设备购置(通用类办公设备购置除外)和信息通信运维服务等工程。重庆市公安局内部审计部门更新理念,立足职责,积极探索开展信息化工程项目审计,取得初步成效。 展开更多
关键词 信息化工程建设 公安机关 内部审计作用 通信网络建设 信息系统开发 内部审计部门 重庆市公安局 工程项目审计
发挥内部审计作用构建具有航天特色的审计管理体系
12
作者 许世龙 《中国审计》 2018年第19期27-28,共2页
近年来,中国航天科技集团有限公司,(简称“航天科技集团”)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党中央对审计工作的决策部署,明确内部审计工作定位,强化统筹部署,深化改革创新,着力构建具有航天特色、... 近年来,中国航天科技集团有限公司,(简称“航天科技集团”)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党中央对审计工作的决策部署,明确内部审计工作定位,强化统筹部署,深化改革创新,着力构建具有航天特色、统一高效的审计管理体系。 展开更多
关键词 中国航天科技集团 审计管理体系 内部审计作用 中国特色社会主义思想 内部审计工作 决策部署 改革创新 习近平
企业内部审计作用探析 预览 被引量:1
13
作者 刘玲 《经济技术协作信息》 2018年第33期38-39,共2页
为了全面推动企业快速发展,需要不断强化企业内部财务的控制和监督,通过内部审计能够有效帮助企业完成自我改善、自我提升,有效提高企业市场竞争力,全面增加企业经济收益。市场经济条件下,企业竞争压力越来越大,只有全面做好财务... 为了全面推动企业快速发展,需要不断强化企业内部财务的控制和监督,通过内部审计能够有效帮助企业完成自我改善、自我提升,有效提高企业市场竞争力,全面增加企业经济收益。市场经济条件下,企业竞争压力越来越大,只有全面做好财务控制与监督,才能科学管理资金,实现企业持续快速发展。加强企业财务管理最有效的措施之一就是做好内部财务的审计。 展开更多
关键词 企业快速发展 内部审计作用 企业市场竞争力 市场经济条件 持续快速发展 企业财务管理 内部财务 自我改善
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加强内部审计促进小规模医院经营活动良性循环 预览
14
作者 杜娟丽 《山西财税》 2017年第12期38-39,共2页
审计工作是管理工作的重要内容,是一种独立、客观的保证和咨询活动,医院内部审计是内部审计机构和审计人员对医院的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核的行为;是审计监督体系中一个重要的组成部分,是医院进行现代化... 审计工作是管理工作的重要内容,是一种独立、客观的保证和咨询活动,医院内部审计是内部审计机构和审计人员对医院的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核的行为;是审计监督体系中一个重要的组成部分,是医院进行现代化管理的一种重要手段,它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理,帮助企业实现其目标。目前我省规模大的医院内审监督体制较健全,能真正发挥内审作用,相比较小规模医院需进一步加强内部审计监督体制建设,需强化内部审计的职能,真正意义上发挥内部审计作用,为医院的经济发展保驾护航。 展开更多
关键词 医院内部审计 内部审计机构 小规模 经营活动 审计监督体制 审计监督体系 内部审计作用 内审作用
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经济新常态下更好发挥内部审计作用的路径分析 预览 被引量:8
15
作者 马红梅 《中国市场》 2017年第8期245-246,共2页
当下我国经济快速发展,在新的机遇和挑战下,我国的经济也出现了全新的局面,因此,内部审计就必须要做好应对新局面和新环境的准备。在经济快速发展的当下,组织在运转过程中,风险越来越多、越来越隐秘,以往的内部审计难以应对。因此,在环... 当下我国经济快速发展,在新的机遇和挑战下,我国的经济也出现了全新的局面,因此,内部审计就必须要做好应对新局面和新环境的准备。在经济快速发展的当下,组织在运转过程中,风险越来越多、越来越隐秘,以往的内部审计难以应对。因此,在环境变革的大时代下,内部审计更应该抓住机遇,全力创新,寻求改革措施。文章从内部审计的职能、内部审计的方法以及审计的作用三个方面入手,主要探究了在新形势下,内部审计工作应如何运转以及创新,希望有关审计人员能结合具体实践,找到新环境下做好审计工作的办法。 展开更多
关键词 经济新常态 内部审计作用 内部审计工作
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浅析加强和改进内部审计的思考 预览
16
作者 楼志强 《工业审计与会计》 2017年第1期20-21,共2页
内部审计作为一种独立监督和评价单位及其所属单位财政、财务收支、内部控制、经济活动的真实、合法、效益的行为,主要目的是促进加强经济管理、防范经营风险和提高经济效益。内部审计的作用正日益引起单位所有者、单位经营者及社会公... 内部审计作为一种独立监督和评价单位及其所属单位财政、财务收支、内部控制、经济活动的真实、合法、效益的行为,主要目的是促进加强经济管理、防范经营风险和提高经济效益。内部审计的作用正日益引起单位所有者、单位经营者及社会公众的重视。但目前,由于内部审计机构设置不尽合理、内部控制环境不理想、法律法规不健全等因素,影响和制约了内部审计作用的发挥。 展开更多
关键词 内部审计作用 内部控制环境 防范经营风险 审计机构设置 经济效益 财务收支 经济活动 经济管理
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公立医院发挥内部审计作用的新路径探析——基于新常态视角 预览 被引量:5
17
作者 史安平 《会计之友》 北大核心 2017年第22期119-121,共3页
文章探索经济发展新常态下,医院内部审计作用得以更有效发挥的新路径。按照《国务院关于加强审计工作的意见》、国务院办公厅印发的《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》等文件的最新要求,梳理了新常态对公立医院内部审计作用的... 文章探索经济发展新常态下,医院内部审计作用得以更有效发挥的新路径。按照《国务院关于加强审计工作的意见》、国务院办公厅印发的《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》等文件的最新要求,梳理了新常态对公立医院内部审计作用的影响,提出了经济新常态下发挥好公立医院内审作用的5条新路径。医院内部审计人员必须用新理念及新方法主动适应、把握和引领新常态,沿着新路径,积极推进公立医院内部审计工作的创新开展,使内部审计作用得以更有效地发挥。 展开更多
关键词 经济新常态 公立医院 内部审计作用 新路径
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中国内部审计三十年发展历程回顾
18
作者 王兵 《现代审计与会计》 2016年第4期34-36,共3页
自从1983年我国建立内部审计制度,企业设立内部审计部门以来,内部审计已经走过了30年的发展历程。30年来,内部审计工作从无到有,内部审计队伍日益壮大,内部审计规范体系逐步建立和完善。30年来,在广大内部审计工作者的不懈努力下... 自从1983年我国建立内部审计制度,企业设立内部审计部门以来,内部审计已经走过了30年的发展历程。30年来,内部审计工作从无到有,内部审计队伍日益壮大,内部审计规范体系逐步建立和完善。30年来,在广大内部审计工作者的不懈努力下,内部审计作用和成果日益彰显,内部审计影响力不断增强,内部审计社会认可度不断提升,内部审计在促进企业内部控制、强化风险管理、提高经济效益和改善公司治理方面发挥着重要作用,取得了显著的成绩。 展开更多
关键词 内部审计制度 三十年 中国 内部审计部门 内部审计工作 内部审计队伍 审计规范体系 内部审计作用
推进内审作用发挥的五个转变
19
作者 黄萍 《审计月刊》 2016年第10期46-47,共2页
中央“两办”出台的《框架意见》配套文件中明确要求,加强内部审计工作,充分发挥内部审计作用。内部审计作为社会主义审计体系的组成部分,如何在经济社会发展中充分发挥作用,审计机关又如何指导和监督,需要不断探索和校准定位。基... 中央“两办”出台的《框架意见》配套文件中明确要求,加强内部审计工作,充分发挥内部审计作用。内部审计作为社会主义审计体系的组成部分,如何在经济社会发展中充分发挥作用,审计机关又如何指导和监督,需要不断探索和校准定位。基层部门的内审情况比较复杂,专兼职并存,履职水平高低不一,多年来基层审计机关对内审工作指导监督不够。 展开更多
关键词 内审作用 内部审计工作 基层审计机关 内部审计作用 经济社会发展 指导监督 配套文件 审计体系
企业内部审计研究
20
作者 刘亮 《现代审计与会计》 2016年第4期38-39,共2页
企业内部审计是建立在独立、客观、公正的基础上为企业增加价值并提高企业运作效率的一种企业内部监管机制。我国内部审计起步较晚,很多企业对内部审计不重视,内部审计作用得不到发挥,致使在当前的企业经济活动中违法违规的现象屡禁... 企业内部审计是建立在独立、客观、公正的基础上为企业增加价值并提高企业运作效率的一种企业内部监管机制。我国内部审计起步较晚,很多企业对内部审计不重视,内部审计作用得不到发挥,致使在当前的企业经济活动中违法违规的现象屡禁不止,甚至还有经济犯罪问题发生。 展开更多
关键词 企业内部审计 审计研究 企业经济活动 内部监管机制 企业运作效率 内部审计作用 违法违规 犯罪问题
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